Добрый день. У нас на предприятии сложилась такая тенденция. Директор сначала приобретает товар по чекам за свои деньги, а потом мы возвращаем ему деньги по 71 счету. Т.е. получается что, деньги под отчет проходят позже самого отчета. Правильно ли это?